中信證券股份有限公司關(guān)于華西證券股份有限公司《2018
年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》的核查意見
中信證券股份有限公司(簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”)作為華西證券股份有限公司(簡稱“華西證券”或“公司”)持續(xù)督導的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》(以下簡稱“《中小板規(guī)范運作指引》”)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,對華西證券《2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》(以下簡稱“《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》”)進行了審慎核查深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引,具體情況如下:
一、華西證券對內(nèi)部控制規(guī)則的落實自查情況
華西證券按照《中小板規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)公司實際情況,對2018年度內(nèi)部控制規(guī)則的落實情況進行了認真自查深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引,包括公司內(nèi)部審計和審計委員會運作、信息披露的內(nèi)部控制、內(nèi)幕交易的內(nèi)部控制、募集資金的內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對外擔保的內(nèi)部控制、重大投資的內(nèi)部控制及其他重要事項等,并出具了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
二、保薦機構(gòu)核查意見
通過列席公司重要會議、進行現(xiàn)場盡職調(diào)查、查閱資料、與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)部門開展訪談等方式,中信證券對華西證券內(nèi)部控制制度的制定、運行情況和《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進行了核查。
經(jīng)核查,中信證券認為:華西證券的內(nèi)部控制制度和執(zhí)行情況符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中小板規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性要求。華西證券出具的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》符合深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
(以下無正文)
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保薦代表人:
曲雯婷邵向輝
中信證券股份有限公司
年 月 日
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